Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Основные финансовые показатели по МСФО

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за год, закончившийся 31.12.2013, подготовленная в соответствии с МСФОКонсолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за год, закончившийся 31.12.2013, подготовленная в соответствии с МСФО, опубликована на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» , включает показатели деятельности самой Компании и его дочерних компаний: ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Энергосервис Северо-Запада» и ОАО «Лесная сказка».

Основные финансовые показатели Компании по МСФО, млн руб.

Наименование показателя

2013

2012

2011

2010

2009

Темп прироста,%

2012/2013

Выручка, в т. ч.:

44 615

33 419

33 288

28 899

26 749

33,5

Передача электроэнергии

26 911

26 565

26 769

22 901

21 643

1,3

Реализация электроэнергии

16 139

4 994

5 190

4 699

3 688

223,2

Технологическое присоединение

955

1 412

884

668

496

−32,4

Прочая выручка

611

448

445

631

922

36,4

Себестоимость услуг

−43 337

−32 705

−31 975

−28 803

−26 082

32,5

Результат от операционной

деятельности

1 346

716

1 325

−159

733

88,0

Финансовые расходы, нетто

−1 062

−515

−259

−397

−496

106,2

Прибыль/(убыток) до налогообложения

683

508

1 253

−273

78

34,4

Расходы по налогу на прибыль

−297

−112

−451

−40

−30

165,2

Прибыль/(убыток) за год

387

396

802

−313

48

−2,3

Общая совокупная прибыль/(убыток) за год

168

294

789

−308

60

−42,9

EBITDA

(прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений)

5 252

4 020

4 396

2 702

3 066

30,6

DEBT/EBITDA

(коэффициент отношения чистого долга к EBITDA)

3,03

2,47

1,07

1,30

1,36

22,7

Основные средства

35 915

33 251

29 523

27 223

27 059

8,0

Дебиторская задолженность и выданные авансы

12 339

5 755

4 313

4 192

4 839

114,4

Собственный капитал

22 118

21 966

21 593

20 805

21 113

0,7

Долгосрочные кредиты и займы

13 953

10 629

6 148

4 373

2 809

31,3

Краткосрочные кредиты и займы

2 777

19

80

308

1 916

14 515,8

ROE

(коэффициент рентабельности собственного капитала)

0,02

0,02

0,04

−0,02

0,002

-

QR

(коэффициент срочной ликвидности)

1,32

1,26

1,03

1,05

0,88

4,8

Выручка по МСФО за 2013 год выросла на 33,5 % по сравнению с предыдущим годом и составила 44 615 млн руб., в том числе

Операционные расходы за 2013 год выросли на 32,5 % по сравнению с предыдущим годом и составили 43 337 млн руб. Рост операционных расходов обусловлен влиянием деятельности по выполнению функций гарантирующего поставщика, в том числе покупкой электроэнергии для продажи.

Дебиторская задолженность на конец 2013 года увеличилась в 2,14 раза и составила 12 339 млн руб. На рост дебиторской задолженности повлияло возникновение текущей дебиторской задолженности за услуги по продаже электроэнергии при исполнении функций гарантирующего поставщика, а также систематические неплатежи энергосбытовых компаний в Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Необходимость финансирования дебиторской задолженности привела к увеличению кредитного портфеля в 1,57 раза (долгосрочные кредиты за отчетный период выросли на 3 324 млн руб., краткосрочные — на 2 758 млн руб.), а также к росту финансовых расходов на обслуживание кредитов (с 518 млн руб. в 2012 году до 1 090 млн руб. в 2013 году) и увеличению краткосрочной кредиторской задолженности на 1 764 млн руб. за счет увеличения текущей задолженности Компании перед поставщиками и подрядчиками.

Деятельность дочерних компаний оказывает несущественное влияние на консолидированные показатели отчетности по МСФО, вместе с тем, снижение консолидированного финансового результата Компании за 2013 год по сравнению с 2012 годом на 2,3 %, в первую очередь, связано с отрицательной динамикой результатов финансовой деятельности дочерних компаний.

Консолидированный финансовый результат по итогам 2013 года — чистая прибыль в сумме 387 млн руб. (за аналогичный период предыдущего года чистая прибыль 396 млн руб.).

EBITDA за 2013 год — 5 252 млн руб., что выше уровня прошлого года на 30,6 %.

Показатели финансовой отчетности Компании по МСФО отличаются от показателей бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ из-за существующих методологических различий в принципах формирования отчетности по МСФО:

Реализация проекта автоматизации ведения параллельного учета и формирования консолидированной отчетности по МСФО на базе КИС НБУ «Энерго» на платформе «1С:Предприятие 8» позволили осуществлять подготовку отчетности по МСФО ежеквартально, существенно сократить сроки формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО, повысить ее качество, снизить затраты на подготовку, контроль и аудит.

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МРСК Северо-Запада» за год, закончившийся 31.12.2013, подготовленная в соответствии с МСФО, с безусловно положительным аудиторским заключением внешнего аудитора ЗАО «КПМГ», опубликована на сайте http://www.mrsksevzap.ru/act/financereport/msfo2013.